
為進一步完善房地產企業內部管理體系與風險防控機制,補強相關企業經營管理薄弱環節,助力集團地產業務轉型重構,11月13日,湘江集團審計事務中心聯合湖南大宇聯合會計師事務所開展以“房地產企業審計實務及風險防控”為主題的審計條線業務培訓。參加本次培訓的有集團各中心、子公司審計、財務、法務、風控及房地產等業務條線同事近200人。

本次培訓講師為湖南大宇聯合會計師事務所副所長、資深財務審計專家高蓉老師。擁有中國注冊會計師、國際會計師、湖南省注冊會計師資產評估行業科技高新領域專家委員等多個頭銜的高蓉老師,結合自己從事財務審計及財稅咨詢服務近20年經驗,從房地產行業發展歷程、房地產行業重大風險領域、房地產企業審計要點、房地產企業審計方法、審計常見問題及防控措施等五個方面,詳細、深入解讀了房地產行業面臨的重大風險和挑戰,并從投資決策、工程建設、銷售合規、資金安全、成本控制等問題頻發領域,以審計的視角、管理的手段給出了相應的防控建議。

據悉,湘江集團審計事務中心自今年1月份成立以來,已開展涉及內部近10家子公司的20多個審計項目,通過與被審計單位深度溝通,推動集團內部審計從“發現問題”向“解決問題、深化問題”轉變,并提出許多有針對性、有建設性的審計意見或整改措施,目前已落實整改金額1000余萬元。
責編:鄒彥男
來源:湘江集團
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